Les élus adoptent le budget 2008
Malgré une augmentation nette de sa dotation budgétaire, en hausse de 1 927 800 $, l'arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve devra encore recourir à ses surplus budgétaires pour boucler son budget 2008.
Le budget total de l'arrondissement se chiffrera à 64 438 200 $, comparativement à 63 047 800 $ en 2007. Quand on scrute les documents budgétaires, on remarque que l'arrondissement a reçu une indexation générale de 3,6 % de sa dotation 2007, qui était de 61 628 700 $, ce qui représente une somme de 2 218 600 $, ainsi que 885 300 $ supplémentaires en provenance du Fonds de développement et 167 400 $ de plus venant du Fonds de mise à niveau.
Des ajustements de 95 800 $ reliés à des décisions des instances municipales (déploiement du service 311, augmentation des heures d'ouverture des bibliothèques, etc.) et de 665 400 $ reliés à des changements salariaux et techniques (facturation du fonds des immeubles, charges inter-unités et augmentation mécanique de la masse salariale) figurent également dans les documents.
En contrepartie, l'administration Tremblay-Zampino retranche un montant de 2 104 700 $ pour la participation de l'arrondissement au défi budgétaire de la Ville-centrale. Les élus devront donc utiliser une somme de 881 700 $ provenant des surplus budgétaires de l'arrondissement pour équilibrer son budget 2008.
« Encore cette année, on constate et déplore le manque de créativité de la Ville-centrale. Nous sommes toujours sous-financés, estime le conseiller Laurent Blanchard, président du comité des finances et des ressources matérielles de l'arrondissement. L'utilisation d'une partie de nos surplus budgétaires pour équilibrer le budget servira à améliorer les services à la population. »
En pourcentage, la grande part du budget de fonctionnement 2008 ira aux directions suivantes : travaux publics (58,6 %), culture, sports, loisirs et développement social (28,4 %), aménagement urbain et services aux entreprises (3,1 %), services administratifs (5,2 %) et affaires publiques et greffe (2,7 %). Les montants restants sont répartis entre les postes des élus (0,5 %), la direction (0,6 %) et les budgets centralisés (0,9 %).
Sans grande surprise, la rémunération des employés accapare 51,5 % des dépenses. Suivent ensuite les locations, l'entretien et les réparations, avec 18,1 %, et les services professionnels, techniques et autres, avec 16,5 %.
Au chapitre des recettes, la cible prévue pour 2008 est de 2 128 900 $. L'arrondissement espère poursuivre les bonnes performances des dernières années de la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises, en ce qui a trait aux demandes de permis, pour atteindre son objectif.